Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
31 2024 AI/OPER/N° 018/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Análisis y Recuperación Legal dependiente de la Dirección de Liquidación de Entes Gestores de la Seguridad Social - DLEGSS, gestión 2023” Informe de Auditoría
32 2024 AI/OPER/N° 008/2024: Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Disposición de Bienes dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2023” Informe de Auditoría
33 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 020/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 018/2022 “Auditoría Operacional sobre la eficacia del cumplimiento de los objetivos específicos de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
34 2023 AI/OPER/N° 008/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Disposición de Bienes dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2022”. Informe de Auditoría
35 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 021/2023 correspondiente al Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP AIP Nº 001/2021 “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – MEFP, por la gestión fiscal 2020 – Control Interno, D.A. 06 SENAPE”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
36 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 009/2023 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 010/2020 “Auditoría Operacional al proceso de administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Chuquisaca, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
37 2023 AI/CUMP/N° 022/2023: “Auditoría de Cumplimiento a los Registros Contables y los Estados Financieros de Cierre del ex Banco del Estado al 30 de noviembre de 2021” Informe de Auditoría
38 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 010/2023 correspondiente al Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 014/2020 “Auditoría Operacional al proceso de administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Oruro, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
39 2023 AI/CUMP/N° 023/2023: “Auditoría de Cumplimiento a la Asignación de Fondos en Avance gestiones 2020 y 2021” Informe de Auditoría
40 2023 AI/OPER/N° 011/2023: “Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones en la Unidad de Contabilidad y Unidad de Análisis y Recuperación Legal, dependiente de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, gestión 2022” Informe de Auditoría