Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
31 2024 AI/OPER/N° 010/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Liquidación dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2023” Informe de Auditoría
32 2024 AI/OPER/N° 011/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2023” Informe de Auditoría
33 2024 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 012/2024 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 011/2023 “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones en la Unidad de Contabilidad y Unidad de Análisis de Recuperación Legal, dependiente de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, gestión 2022”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
34 2023 SNPE/IN/Nº 001/2023 - “Informe sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2022”; con el propósito de comprobar la existencia o no de la Doble Percepción. Informe de Actividades
35 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 012/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 011/2020 “Auditoría Operacional al proceso de patrocinio de procesos judiciales seguidos por y en contra del SENAPE en la Distrital Chuquisaca, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
36 2023 AI/ACT/N° 001/2023: Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE, gestión 2022 Informe de Actividades
37 2023 AI/OPER/N° 013/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Liquidación dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2022”. Informe de Auditoría
38 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 002/2023 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe MEFP AIP Nº 002/2022 “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2021” (Control Interno); trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
39 2023 AI/OPER/N° 014/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022”. Informe de Auditoría
40 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 017/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 023/2022 “Auditoría Operacional al cumplimiento de los Objetivos de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento