Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
31 2024 AI/OPER/N° 009/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Contabilidad dependiente de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, gestión 2023” Informe de Auditoría
32 2024 AI/OPER/N° 010/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Liquidación dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2023” Informe de Auditoría
33 2024 AI/OPER/N° 011/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2023” Informe de Auditoría
34 2023 AI/OPER/N° 011/2023: “Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones en la Unidad de Contabilidad y Unidad de Análisis y Recuperación Legal, dependiente de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, gestión 2022” Informe de Auditoría
35 2023 SNPE/IN/Nº 001/2023 - “Informe sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2022”; con el propósito de comprobar la existencia o no de la Doble Percepción. Informe de Actividades
36 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 012/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 011/2020 “Auditoría Operacional al proceso de patrocinio de procesos judiciales seguidos por y en contra del SENAPE en la Distrital Chuquisaca, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
37 2023 AI/ACT/N° 001/2023: Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE, gestión 2022 Informe de Actividades
38 2023 AI/OPER/N° 013/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Liquidación dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2022”. Informe de Auditoría
39 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 002/2023 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe MEFP AIP Nº 002/2022 “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2021” (Control Interno); trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
40 2023 AI/OPER/N° 014/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022”. Informe de Auditoría