Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
21 2024 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 013/2024 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 013/2023 “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Liquidación dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2022”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
22 2024 AI/IN/Nº 002/2024: “Informe sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2023”; con el propósito de comprobar la existencia o no de la Doble Percepción. Informe de Actividades
23 2024 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 014/2024 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 014/2023 “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
24 2024 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 003/2024 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 008/2023 “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Disposición de Bienes dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2022”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
25 2024 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 015/2024 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 004/2023 “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
26 2024 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 004/2024 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP AIP Nº 002/2022 “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2021” (Control Interno); trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
27 2024 AI/OPER/N° 016/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Recuperación de Cartera dependiente de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, gestión 2023” Informe de Auditoría
28 2024 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 005/2024 correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP AIP Nº 003/2023 “Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2022”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
29 2024 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 017/2024 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/CUMP/Nº 022/2023 “Auditoría de Cumplimiento a los Registros Contables y los Estados Financieros de Cierre del ex Banco del Estado al 30 de noviembre de 2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
30 2024 AI/OPER/N° 007/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2023” Informe de Auditoría