Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
21 2024 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 005/2024 correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP AIP Nº 003/2023 “Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2022”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
22 2024 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 017/2024 Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/CUMP/Nº 022/2023 “Auditoría de Cumplimiento a los Registros Contables y los Estados Financieros de Cierre del ex Banco del Estado al 30 de noviembre de 2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
23 2024 AI/OPER/N° 007/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2023” Informe de Auditoría
24 2024 AI/OPER/N° 018/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Análisis y Recuperación Legal dependiente de la Dirección de Liquidación de Entes Gestores de la Seguridad Social - DLEGSS, gestión 2023” Informe de Auditoría
25 2024 AI/OPER/N° 008/2024: Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Disposición de Bienes dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2023” Informe de Auditoría
26 2024 AI/OPER/N° 009/2024: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Contabilidad dependiente de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, gestión 2023” Informe de Auditoría
27 2023 AI/OPER/N° 008/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Disposición de Bienes dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2022”. Informe de Auditoría
28 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 021/2023 correspondiente al Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP AIP Nº 001/2021 “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – MEFP, por la gestión fiscal 2020 – Control Interno, D.A. 06 SENAPE”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
29 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 009/2023 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 010/2020 “Auditoría Operacional al proceso de administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Chuquisaca, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
30 2023 AI/CUMP/N° 022/2023: “Auditoría de Cumplimiento a los Registros Contables y los Estados Financieros de Cierre del ex Banco del Estado al 30 de noviembre de 2021” Informe de Auditoría