Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
61 2022 AI/OPER/N° 023/2022: “Auditoría Operacional al Cumplimiento de los Objetivos Específicos de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2021” Informe de Auditoría
62 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 013/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 010/2021 “Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en el SENAPE, gestión 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
63 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 024/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 032/2019 “Auditoría Especial - A los Inventarios de los Bienes Procedentes del ex Banco SUR S.A. en Liquidación"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
64 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 014/2022 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 009/2019 “Auditoría Operativa al Proceso de Administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Beni, gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
65 2022 AI/CUMP/N° 025/2022 : “Auditoría de cumplimiento a las transferencias a título oneroso y contratos de comodato, para bienes muebles e inmuebles en administración de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social y Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles” Informe de Auditoría
66 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 001/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/RA/Nº 005/2020 “Informe sobre la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
67 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 015/2022 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 006/2019 “Auditoría Operacional al Proceso de Patrocinio de Procesos Judiciales Seguidos y en Contra del SENAPE en la Distrital de Beni, gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
68 2022 AI/RA/N° 002/2022: Informe de Revisión Anual del Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el SENAPE del 01/01/2021 al 31/12/2021 Informe de Actividades
69 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 016/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 006/2021 “Auditoría Operacional sobre la eficacia del Proceso de Administración de Bienes de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2019"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
70 2021 AI/OPER/N° 006/2021: “Auditoría Operacional sobre la eficacia del Proceso de Administración de Bienes a cargo de la Unidad de Disposición de Bienes de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2019” Informe de Auditoría