Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
71 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 022/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/N° 008/2021 “Auditoría Operacional al Proceso de Emisión de Estados Financieros de Gestión del ex Fondo Complementario de Seguridad Social de Aeronáutica Nacional y Ramas Anexas, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
72 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 012/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 012/2021 ”Auditoría Especial a los Gastos Judiciales oficina central, gestión 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
73 2022 AI/OPER/N° 023/2022: “Auditoría Operacional al Cumplimiento de los Objetivos Específicos de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2021” Informe de Auditoría
74 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 013/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 010/2021 “Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en el SENAPE, gestión 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
75 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 024/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 032/2019 “Auditoría Especial - A los Inventarios de los Bienes Procedentes del ex Banco SUR S.A. en Liquidación"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
76 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 014/2022 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 009/2019 “Auditoría Operativa al Proceso de Administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Beni, gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
77 2021 AI/RA/N° 004/2021: “Informe de Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el SENAPE del 01/01/2020 al 31/12/2020” Informe de Actividades
78 2021 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 005/2021 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/RA/Nº 004/2020 “Informe sobre la Revisión Anual del cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
79 2021 AI/OPER/N° 006/2021: “Auditoría Operacional sobre la eficacia del Proceso de Administración de Bienes a cargo de la Unidad de Disposición de Bienes de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2019” Informe de Auditoría
80 2021 AI/OPER/N° 007/2021: “Auditoría Operacional al Proceso de Reconstrucción de Cartera del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Aeronáutico Nacional y Ramas Anexas, correspondiente a la gestión 2019” Informe de Auditoría