Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
61 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 003/2023 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/RA/Nº 002/2022 “Informe de Revisión Anual del Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el SENAPE del 01/01/2021 al 31/12/2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
62 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 007/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 010/2020 “Auditoría Operacional al Proceso de Administración de Bienes a cargo del SENAPE en la distrital Chuquisaca, gestión 2019"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
63 2022 AI/OPER/N° 019/2022: “Auditoría Operacional al Cumplimiento de los Objetivos Específicos de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, gestión 2021” Informe de Auditoría
64 2022 AI/CUMP/N° 009/2022 : “Auditoría de Cumplimiento a las Desvinculaciones efectuadas al personal del SENAPE que contaba con Inamovilidad en las gestiones 2019 y 2020” Informe de Auditoría
65 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 020/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 013/2021 “Auditoría Especial al patrocinio, seguimiento y control de los Procesos Judiciales seguidos a favor o en contra de las Entidades a cargo del SENAPE en la oficina Distrital Santa Cruz, gestión 2020"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
66 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 010/2022 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 004/2019 “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal – gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
67 2022 AI/IN/N° 021/2022: “Informe sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2021” Informe de Actividades
68 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 011/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 007/2021 “Auditoría Operacional al Proceso de Reconstrucción de Cartera del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Aeronáutica Nacional y Ramas Anexas, correspondiente a la gestión 2019"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
69 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 022/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/N° 008/2021 “Auditoría Operacional al Proceso de Emisión de Estados Financieros de Gestión del ex Fondo Complementario de Seguridad Social de Aeronáutica Nacional y Ramas Anexas, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
70 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 012/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 012/2021 ”Auditoría Especial a los Gastos Judiciales oficina central, gestión 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento