Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
71 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 003/2023 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/RA/Nº 002/2022 “Informe de Revisión Anual del Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el SENAPE del 01/01/2021 al 31/12/2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
72 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 007/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 010/2020 “Auditoría Operacional al Proceso de Administración de Bienes a cargo del SENAPE en la distrital Chuquisaca, gestión 2019"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
73 2022 AI/OPER/N° 019/2022: “Auditoría Operacional al Cumplimiento de los Objetivos Específicos de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, gestión 2021” Informe de Auditoría
74 2022 AI/CUMP/N° 009/2022 : “Auditoría de Cumplimiento a las Desvinculaciones efectuadas al personal del SENAPE que contaba con Inamovilidad en las gestiones 2019 y 2020” Informe de Auditoría
75 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 020/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 013/2021 “Auditoría Especial al patrocinio, seguimiento y control de los Procesos Judiciales seguidos a favor o en contra de las Entidades a cargo del SENAPE en la oficina Distrital Santa Cruz, gestión 2020"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
76 2021 AI/ESP/N° 010/2021: “Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en el SENAPE, gestión 2020” Informe de Auditoría
77 2021 AI/ACT/N° 011/2021 - “Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2021” Informe de Actividades
78 2021 AI/ESP/N° 012/2021: “Auditoría Especial a los Gastos Judiciales oficina central, gestión 2020” Informe de Auditoría
79 2021 AI/ESP/N° 013/2021: “Auditoría Especial al patrocinio, seguimiento y control de los Procesos Judiciales seguidos a favor o en contra de las Entidades a cargo del SENAPE en la oficina Distrital Santa Cruz, gestión 2020” Informe de Auditoría
80 2021 AI/ACT/N° 001/2021 - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENAPE, GESTIÓN 2020 Informe de Actividades