Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
71 2022 AI/CUMP/N° 009/2022 : “Auditoría de Cumplimiento a las Desvinculaciones efectuadas al personal del SENAPE que contaba con Inamovilidad en las gestiones 2019 y 2020” Informe de Auditoría
72 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 020/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 013/2021 “Auditoría Especial al patrocinio, seguimiento y control de los Procesos Judiciales seguidos a favor o en contra de las Entidades a cargo del SENAPE en la oficina Distrital Santa Cruz, gestión 2020"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
73 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 010/2022 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 004/2019 “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal – gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
74 2022 AI/IN/N° 021/2022: “Informe sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2021” Informe de Actividades
75 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 011/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 007/2021 “Auditoría Operacional al Proceso de Reconstrucción de Cartera del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Aeronáutica Nacional y Ramas Anexas, correspondiente a la gestión 2019"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
76 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 022/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/N° 008/2021 “Auditoría Operacional al Proceso de Emisión de Estados Financieros de Gestión del ex Fondo Complementario de Seguridad Social de Aeronáutica Nacional y Ramas Anexas, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
77 2021 AI/ESP/N° 012/2021: “Auditoría Especial a los Gastos Judiciales oficina central, gestión 2020” Informe de Auditoría
78 2021 AI/ESP/N° 013/2021: “Auditoría Especial al patrocinio, seguimiento y control de los Procesos Judiciales seguidos a favor o en contra de las Entidades a cargo del SENAPE en la oficina Distrital Santa Cruz, gestión 2020” Informe de Auditoría
79 2021 AI/ACT/N° 001/2021 - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENAPE, GESTIÓN 2020 Informe de Actividades
80 2021 “PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO - SENAPE” Informe de Actividades