Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
41 2023 AI/OPER/N° 013/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Liquidación dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2022”. Informe de Auditoría
42 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 002/2023 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe MEFP AIP Nº 002/2022 “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2021” (Control Interno); trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
43 2023 AI/OPER/N° 014/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Registro y Certificación dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022”. Informe de Auditoría
44 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 017/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 023/2022 “Auditoría Operacional al cumplimiento de los Objetivos de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
45 2023 AI/OPER/N° 004/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022”. Informe de Auditoría
46 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 018/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de la recomendación del informe AI/CUMP/Nº 025/2022 “Auditoría de cumplimiento a las transferencias a título oneroso y contratos de comodato, para bienes muebles e inmuebles en administración de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social y Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
47 2023 AI/OPER/N° 006/2023: “Auditoría Operacional sobre la eficacia de las operaciones en la Unidad de Recuperación de Cartera, dependiente de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, gestión 2022” Informe de Auditoría
48 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 019/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe AI/CUMP/Nº 017/2022 “Auditoría de Cumplimiento a la Condonación Administrativa de Intereses Corrientes y Penales generados por mora en el pago de préstamos crediticios, gestiones 2016 a 2019 y las atenciones hasta la gestión 2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
49 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 007/2023 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/CUMP/Nº 009/2022 “Auditoría de Cumplimiento a las Desvinculaciones efectuadas al personal del SENAPE que contaba con Inamovilidad en las gestiones 2019 y 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
50 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 020/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 018/2022 “Auditoría Operacional sobre la eficacia del cumplimiento de los objetivos específicos de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento