Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
51 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 017/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe AI/OPER/Nº 023/2022 “Auditoría Operacional al cumplimiento de los Objetivos de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
52 2023 AI/OPER/N° 004/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Control dependiente de la Dirección de Registro y Promoción, gestión 2022”. Informe de Auditoría
53 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 018/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de la recomendación del informe AI/CUMP/Nº 025/2022 “Auditoría de cumplimiento a las transferencias a título oneroso y contratos de comodato, para bienes muebles e inmuebles en administración de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social y Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
54 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 010/2022 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 004/2019 “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal – gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
55 2022 AI/IN/N° 021/2022: “Informe sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2021” Informe de Actividades
56 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 011/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 007/2021 “Auditoría Operacional al Proceso de Reconstrucción de Cartera del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Aeronáutica Nacional y Ramas Anexas, correspondiente a la gestión 2019"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
57 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 022/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/N° 008/2021 “Auditoría Operacional al Proceso de Emisión de Estados Financieros de Gestión del ex Fondo Complementario de Seguridad Social de Aeronáutica Nacional y Ramas Anexas, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
58 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 012/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 012/2021 ”Auditoría Especial a los Gastos Judiciales oficina central, gestión 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
59 2022 AI/OPER/N° 023/2022: “Auditoría Operacional al Cumplimiento de los Objetivos Específicos de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2021” Informe de Auditoría
60 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 013/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 010/2021 “Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en el SENAPE, gestión 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento