Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
51 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 019/2023 correspondiente al Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe AI/CUMP/Nº 017/2022 “Auditoría de Cumplimiento a la Condonación Administrativa de Intereses Corrientes y Penales generados por mora en el pago de préstamos crediticios, gestiones 2016 a 2019 y las atenciones hasta la gestión 2021”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
52 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 007/2023 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/CUMP/Nº 009/2022 “Auditoría de Cumplimiento a las Desvinculaciones efectuadas al personal del SENAPE que contaba con Inamovilidad en las gestiones 2019 y 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
53 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 011/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 007/2021 “Auditoría Operacional al Proceso de Reconstrucción de Cartera del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Aeronáutica Nacional y Ramas Anexas, correspondiente a la gestión 2019"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
54 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 022/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/N° 008/2021 “Auditoría Operacional al Proceso de Emisión de Estados Financieros de Gestión del ex Fondo Complementario de Seguridad Social de Aeronáutica Nacional y Ramas Anexas, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
55 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 012/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 012/2021 ”Auditoría Especial a los Gastos Judiciales oficina central, gestión 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
56 2022 AI/OPER/N° 023/2022: “Auditoría Operacional al Cumplimiento de los Objetivos Específicos de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2021” Informe de Auditoría
57 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 013/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 010/2021 “Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en el SENAPE, gestión 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
58 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 024/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 032/2019 “Auditoría Especial - A los Inventarios de los Bienes Procedentes del ex Banco SUR S.A. en Liquidación"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
59 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 014/2022 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 009/2019 “Auditoría Operativa al Proceso de Administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Beni, gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
60 2022 AI/CUMP/N° 025/2022 : “Auditoría de cumplimiento a las transferencias a título oneroso y contratos de comodato, para bienes muebles e inmuebles en administración de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social y Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles” Informe de Auditoría