Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
51 2023 AI/OPER/N° 008/2023: “Auditoría Operacional sobre la Eficacia de las Operaciones de la Unidad de Disposición de Bienes dependiente de la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles, gestión 2022”. Informe de Auditoría
52 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 021/2023 correspondiente al Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe MEFP AIP Nº 001/2021 “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – MEFP, por la gestión fiscal 2020 – Control Interno, D.A. 06 SENAPE”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
53 2023 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 009/2023 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 010/2020 “Auditoría Operacional al proceso de administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Chuquisaca, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
54 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 013/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 010/2021 “Auditoría Especial al cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal en el SENAPE, gestión 2020”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
55 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 024/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 032/2019 “Auditoría Especial - A los Inventarios de los Bienes Procedentes del ex Banco SUR S.A. en Liquidación"; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
56 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 014/2022 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 009/2019 “Auditoría Operativa al Proceso de Administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Beni, gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
57 2022 AI/CUMP/N° 025/2022 : “Auditoría de cumplimiento a las transferencias a título oneroso y contratos de comodato, para bienes muebles e inmuebles en administración de la Dirección de Liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social y Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles” Informe de Auditoría
58 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 001/2022 correspondiente al Primer Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/RA/Nº 005/2020 “Informe sobre la Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2019”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
59 2022 Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 015/2022 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 006/2019 “Auditoría Operacional al Proceso de Patrocinio de Procesos Judiciales Seguidos y en Contra del SENAPE en la Distrital de Beni, gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. Seguimiento
60 2022 AI/RA/N° 002/2022: Informe de Revisión Anual del Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el SENAPE del 01/01/2021 al 31/12/2021 Informe de Actividades