Auditoria 2020

VIGENTES
RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 023/2020 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 006/2019, referido a la “Auditoría Operacional al Proceso de Patrocinio de Procesos Judiciales Seguidos y en Contra del SENAPE en la Distrital de Beni, gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como
seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE.
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RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 022/2020 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/ESP/Nº 003/2018, “Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de
cada Servidor Público, Gestión 2017”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE.
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RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 021/2020 correspondiente al Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe MEFP/AIP/SP/Nº 012/2016 “Evaluación al Sistema de Organización Administrativa al 31 de diciembre de 2015”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. PDF
RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 020/2020 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 009/2019, referido a la “Auditoría Operativa al Proceso de Administración de Bienes a Cargo del SENAPE en la Distrital Beni, gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. PDF
RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 019/2020 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/N° 020/2019 “Auditoría Operacional al proceso de
administración y disposición de bienes pertenecientes a los ex Fondos
Complementarios de la Seguridad Social en custodia de la DLEGSS,
gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE.
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RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 018/2020 correspondiente al primer seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe AI/OPER/Nº 004/2019 “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal – Gestión 2018”; trabajo que se ejecutó como seguimiento programado de la Unidad de Auditoría Interna del SENAPE. PDF
RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoría Interna AI/SEG/N° 017/2020 correspondiente al segundo seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe MEFP RI Nº 011/2017, referido al “Relevamiento de Información del Procedimiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público”. PDF
RESUMEN EJECUTIVO Primer seguimiento a la “Auditoria Operacional al proceso de llenado y seguimiento del Sistema de Procesos Judiciales – SIPROJ”. PDF
RESUMEN EJECUTIVO Informe AI/OPER/Nº 011/2020 “Auditoría Operacional al proceso de patrocinio de procesos judiciales seguidos por y en contra del SENAPE en la distrital Chuquisaca, durante la gestión 2019”. PDF
RESUMEN EJECUTIVO Informe AI/SEG/N° 012/2020 “Segundo Seguimiento a la Auditoría Especial a los Activos Fijos pertenecientes a la Asamblea Constituyente Sustraídos de los Almacenes del SENAPE ubicados en la Ciudad de El Alto, Gestión 2008”. PDF
RESUMEN EJECUTIVO Informe AI/SEG/N° 013/2020 Segundo Seguimiento a Informe MEFP AIP Nº 002/2017 “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la Gestión Fiscal 2016” PDF
RESUMEN EJECUTIVO Informe AI/OPER/Nº 014/2020 “Auditoría Operacional al proceso de administración de bienes a cargo del SENAPE en la Distrital Oruro, gestión 2019”. PDF
RESUMEN EJECUTIVO Informe AI/OPER/Nº 015/2020 “Auditoría Operacional al Proceso Archivístico de Dirección de Registro y Promoción, gestión 2019”. PDF
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME MEFP/AIP/SP/Nº 009/2016 “AUDITORÍA ESPECIAL – AL PROCESO DE CIERRE DEL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN – CENACO, GESTIÓN 2012” PDF
RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME MEFP/AIP/SP/Nº010/2016 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2016, “AUDITORÍA OPERACIONAL A LA DIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN DE BIENES Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES – DBRAE (PROCESO SUSTANTIVO), GESTIÓN 2015” PDF
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES A CARGO DEL SENAPE EN LA DISTRITAL CHUQUISACA, GESTIÓN 2019. PDF
RESUMEN EJECUTIVO Segundo Seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones establecidas en el informe MEFPAIPNº004/2018 “Auditoria de Confiabilidada los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035–Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2017-Control Interno DA06-Servicio Nacional de Patrimonio del Estado” PDF
RESUMEN EJECUTIVO Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe AI/OPER/Nº20/2018 “Auditoría Operacion a la Emisión de Estados Financieros Expresados en el Programa Operativo Anual 2017 de la DBRAE” PDF
RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO – INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2019 PDF
RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENAPE, GESTIÓN 2019 PDF
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI/SEG/N° 002/2020 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME AI/CONF/Nº 03/2019 “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA ENTIDAD 035 – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, POR LA GESTIÓN FISCAL 2018 – CONTROL INTERNO D.A. 06 – SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO” PDF
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SENAPE, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 PDF
RESUMEN EJECUTIVO AI/RA/N° 004/2020 “ INFORME SOBRE LA REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2019” PDF